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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个减免不做账,你按实际交做就可以,或者是计提转营业外收入,借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-08-19 09:00:38
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您好
做2月份计提跟缴纳相同的红字分录
2020-03-24 14:14:56
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你好 是的 按你实际缴纳的来做 。 减免部分 你实际没有缴纳 不做计提和缴纳分录
2020-04-23 09:14:38
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借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用负数,或者借银行存款贷营业外收入。
2020-04-29 17:46:45
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你好,直接按减免后的金额入账就可以了。
2020-04-13 09:46:16
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