送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-22 10:56

年初的上期留抵也和税务的不一致怎么调?

嗳~斯斯 追问

2016-07-22 11:35

应该是填写错误,账上我要怎么调整呢?

嗳~斯斯 追问

2016-07-22 11:46

是15年11月份有笔报金税盘费用(抵扣)的230,账上没有做,税报进去了

黄老师 解答

2016-07-22 10:45

你好 ,这个月调整过来,借:应交税费-应交增值税(进项税金)   借:销售费用 (负数)

黄老师 解答

2016-07-22 11:04

这个就要看增值税申报表数,申报表数和账上数要一致,查找下原因

黄老师 解答

2016-07-22 11:41

查出原因,多计提的就往相反方向调整

黄老师 解答

2016-07-22 14:31

在这个月补做凭证,说明下

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相关问题讨论
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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