送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-07-24 10:54

这是去年的账,那我现在怎么办?谢谢

梦想飞翔 追问

2016-07-24 11:15

不是,我走的是其他应付款,借:应付职工薪酬或费用,贷:其他应付款。凭证后已付工资表或发票,还用附借据或收据吗?

宋生老师 解答

2016-07-24 10:48

您好!您先做一个找老板借钱的凭证,用借据做原始凭证。
然后用这个钱再给员工发工资。

宋生老师 解答

2016-07-24 11:03

您好!去年的账,您现在账上现金是负数?

宋生老师 解答

2016-07-24 11:50

您好!您现在这样也可以的。计入其他应付款,因为找股东借款也是计入其他应付款。

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相关问题讨论
您好!您先做一个找老板借钱的凭证,用借据做原始凭证。 然后用这个钱再给员工发工资。
2016-07-24 10:48:17
你好,需要的
2016-07-24 09:33:29
您好,不需要报税的。建议等领了营业执照以后,让对方开具发票来入账处理。
2017-12-11 20:55:43
如果属于在建工程的,计入在建工程,如果属于费用的,计入”长期待摊费用——开办费“,进行摊销,无票的列支费用后,属于企业所得税的调增事项处理
2017-07-06 10:10:23
那就只能重新计提和发放,合并交纳个税了。 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-01-20 10:13:18
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