老师您好,公司收到100万的顾问费,当月我们开具了100万的发票,假设服务期为半年 ! 借:银行存款 100 贷:预收帐款 94.34 应交税费-应交增值税(销项税额)5.66 以后每月 借:预收账款 15.72 贷:主营业务收入 15.72 那以后每个月做主营业务收入时凭证后面附上什么原始凭证呢 ?
小仙女
于2020-09-11 15:38 发布 746次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-11 15:59
你好 如果你是一次性开票出去了100万的 你自己后面做一个收入明细表做附件 即可 。 因为之前发票已经开了 附原来的附件后面去了。 每月的时候摘要注明下原发票在某凭证号里面即可。
相关问题讨论
你好 看财务软件里科目都有啥
有的直接是 应交税费-小规模增值税
2022-12-31 10:26:43
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
计算缴纳增值税时的分录
借 应交税费——应交增值税(销项税额)
贷 应交税费——应交增值税(进项税额)
应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷 银行存款
2018-07-05 20:15:15
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小仙女 追问
2020-09-11 16:40
meizi老师 解答
2020-09-11 16:41