老师你好,我们买了员工工装,发票10万已经给到并且进行账务处理,付了8万,挂了应付账款2万;现在付尾款,因为这批衣服有一部分没做,我们要少付1万块钱 ,那我怎么进行账务处理呢?借:应付账款2万 贷:银行存款1万 营业外收入1万?不应该挂营业外收入吧?另外对于已经抵扣的税是不是还要做转出处理?
出发
于2020-09-17 10:32 发布 869次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-17 10:35
做营业外收入可以的
进项抵扣
相当于给你的优惠
相关问题讨论
您好!是的。可以这样。不过这是违法的饿
2017-01-10 18:18:03
请您稍等,我来看一下
2020-04-15 21:27:04
还好你这个营业外收入不对。借应付账款贷固定资产清理应交税费。
第二步,做这个分录,然后最后一步,把固定资产清理余额结转到营业外收支里面。
2022-02-09 15:55:40
银行存款每一笔都是要做账的,7000转给B公司的时候,如果没做账,账务需要补上
借:其他应付款 保证金 7000
贷:银行存款 7000
退款如果是在A公司退的,那就形成了总部的应收了
借:其他应收款 总部 4000
贷:银行存款 4000
2021-08-28 15:30:58
您好,这个是可以的,没问题的
2023-05-09 16:56:08
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出发 追问
2020-09-17 10:39
郭老师 解答
2020-09-17 10:41