我公司向同一个公司支付未付,对方公司直接用维修款抵了的会计分录怎么做?我们支付给是材料款,对方给我们是维修款,上月我已做应付账款和应收账款了,现在他不付我们也不用我们付给他了,我能不能直接借应付账款贷应收账款?
坚强的摩托
于2020-09-17 17:41 发布 1252次浏览
- 送心意
曹帅老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-09-17 17:48
您好,这个属于债权债务互抵,签订个互抵协议就行
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您好,应收应付一般是与主营业务相关的收支,非主营业务计入其他应付款或其他应收款,
2020-07-14 19:30:40
没有强制的规定,但是一般银行会认为应付账款较多,负债也就比较多,难以放款的
2020-01-20 11:13:22
您好,是的,是这个意思的
2022-07-15 21:50:35
您好,是的,也要委托付款证明。
2017-01-14 21:30:20
可以 红冲错误的 再做正确的分录
2019-06-01 15:41:19
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坚强的摩托 追问
2020-09-17 17:49
曹帅老师 解答
2020-09-17 17:52