老师,我想问我公司是先预金额到油卡上2000,收到中石化IC卡充值凭证一张,借:预付帐款-中石化 2000 贷:现金 2000 过段时间到中石化去开票,收到发票1000,借:管理费用-油费 854.70 借:应交税费-应交增值税-进项税额 145.30 贷:预付帐款-中石化 1000 这样对的吗?在摸具制造业业务17里面收到发票就做了借:应交税费-应交增值税-进项税额 660.67 贷:付帐款-中石化 660.67,还有一部分3533.35的费用不用做的吗?
申屠虹旭
于2016-08-06 12:37 发布 956次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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