送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-08 21:07

不是

超越平凡 追问

2016-08-08 21:15

分录怎么做

晓海老师 解答

2016-08-08 21:04

你好!是按甲供材签的合同吗?

晓海老师 解答

2016-08-08 21:13

你好!先挂往来,完工时在冲

晓海老师 解答

2016-08-08 21:22

你好!借:工程物资 应交税费  贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好!是按甲供材签的合同吗?
2016-08-08 21:04:21
您好,是甲供材的话,那就您最多只需要提供一些辅助材料,
2019-07-18 12:31:20
您好 应该根据每次收到的发票先开具材料票 可以抵扣增值税 抵减利润
2021-05-25 06:10:58
借:预付账款(或应付账款) 贷:银行存款(或库存现金) 再凭发票计入原材料, 冲预付账款(或应付账款)处理
2018-07-14 10:08:03
你要是做账就按照70万的收入来做 借银行贷主营业务收入贷销项
2020-08-04 12:18:12
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