我想请问一下,就是有个客户上月开了一部分金额发票,这个月开剩下的金额发票,然后这个月一起打款了,我可以做账借:银行存款 贷:应收账款 主营业务收入 应交税费吗?但是回单和发票的金额是对不上的
gyeommi
于2020-09-24 15:22 发布 691次浏览
- 送心意
曹帅老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-09-24 15:24
您好:
1、上个月开票的时候,应该
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2、这个月开票,就是您做的分录了,
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你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
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您好,您的分录不对、
2019-03-22 15:09:44
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你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
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gyeommi 追问
2020-09-24 15:27
曹帅老师 解答
2020-09-24 15:29