送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-09 16:13

你好,如果之前计入了销售费用,只能是做这个分录冲减了

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相关问题讨论
你好,如果之前计入了销售费用,只能是做这个分录冲减了
2016-08-09 16:13:28
你好没有差额发票贴后面,有借:销售费用负数 贷:应付账款 负数,之后按发票做
2021-06-07 12:48:58
你好  是的。冲销售费用  。如果 你这个快递费  本来是5元  收回来也是5元的 只是存在代垫的情况 。最好是挂其他应收款 来处理。   
2021-04-01 09:58:43
您好,可以做分录借 销售费用 贷 应收账款 。或者做红字 借 应收账款(负数) 贷 销售费用(负数)
2019-10-20 13:32:05
借销售费用负数借应收账款 这个也可以 销售费用发生额在借方,在贷方结转损益取不到数
2019-10-21 13:37:03
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