送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-10 10:47

货物在7月就收到了,就是发票是对方8月开的

宋生老师 解答

2016-08-10 10:32

您好!7月份借:预付账款 贷:银行存款
8月份借:库存商品等 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款

宋生老师 解答

2016-08-10 19:25

您好!那你在7月份的时候做暂估
借:原材料-暂估 贷:银行存款。

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相关问题讨论
您好!7月份借:预付账款 贷:银行存款 8月份借:库存商品等 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2016-08-10 10:32:07
请大师赐教!
2017-07-10 16:26:39
您好,借成本费用科目,贷其他应付款
2022-01-02 13:36:11
支付的时候挂往来,今年收到今年开的发票直接计入费用冲往来
2020-04-16 14:47:16
你好,开红字发票处理对应赔偿金额
2020-04-25 16:35:29
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