- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-09-28 13:38
你好,是的,是分配的同时也就计提了
借:制造费用
管理费用等科目
贷:应付职工薪酬
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同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好
工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
你好,六月份计提工资时写成了实发数,是少计提了工资的意思?
2021-08-12 10:06:15
你好,根据你提供的图片,计提工资需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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