送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-30 17:08

您好,支付以前年度,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。借未分配利润,贷以前年度损益调整。
支付本年,借成本或费用,贷银行存款。

-舒拾叁 追问

2020-09-30 17:10

老师,为什么还有这个借未分配利润,贷以前年度损益调整

小林老师 解答

2020-09-30 17:13

您好,是将应由上期承担的损益,还原至以前年度。

-舒拾叁 追问

2020-09-30 17:55

好,那支付本年,借成本或费用,贷银行存款 
为什么不是借原材料,这个货款是购买原材料的

小林老师 解答

2020-09-30 18:18

您好,若购买原材料,就计入原材料。借原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),贷银行存款

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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