送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-10-12 14:24

你好
单位收取挂靠公司的管理费
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费——应交增值税

春雨 追问

2020-10-12 14:27

收到钱时已经做过税金,剩余是管理费还要再次交纳税金吗

春雨 追问

2020-10-12 14:29

挂靠的单位开的是发票也做过帐了,就是对剩余的管理费该怎么处理

春雨 追问

2020-10-12 14:32

收款总金额是8万,其中1万是管理费,没有任何票据怎么做收入

邹老师 解答

2020-10-12 14:32

你好,是之前已经做了收入分录,现在只需要做收款分录的意思?

春雨 追问

2020-10-12 14:34

是的,不知道收款这部分怎么办

邹老师 解答

2020-10-12 14:38

你好,那就做收款分录就是了
借:银行存款
贷:应收账款

春雨 追问

2020-10-12 14:50

我是这样做的,先开发票未付款。借:应收账款     贷:主营业务收入   应交税金;收到款时;借:银行存款  贷:应收账款
转给挂靠单位借:管理费用  贷银行存款

春雨 追问

2020-10-12 14:52

剩余的款是管理费该怎么处理

邹老师 解答

2020-10-12 15:04

你好,既然是单位收取的挂靠费,就不需要转给对方才是啊

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