- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-10-14 14:03
你好
借预付账款3700
贷银行存款3700
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冲回暂估,重新按正确的做,涉及损益类科目走以前年度损益调增。以前年度损益调增借方要纳税调减,贷方要纳税调增
2019-03-30 15:08:15
你好!那就是无常赠送,计入销售费用-推广费,但是没有发票不可以企业所得税前抵扣
2019-07-25 05:12:24
1、如果参加社会保险了,他的住院费用可以到社保中心报销.账务处理:
(1)单位支付的住院费用
借:其他应收款--XXX住院费用
贷:银行存款等
(2)出院后,到社保中心办理报销手续.收到社保报销住院费后:
借:银行存款(社保报销部分)
借:管理费用--福利费(不能报销部分)
贷:其他应收款--XXX住院费用
2019-08-03 21:38:28
买的发票是什么意思,不是实际业务吗
2019-05-27 15:29:23
你好 按收据等入账 入管理费用 汇算调整处理即可
2019-04-01 11:12:45
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