送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-10-14 14:34

你好
之前是怎么做的

????????????????????燕儿 追问

2020-10-14 14:38

之前其它应付款贷记的22万,,现在是不是借:其它应付款 贷:什么科目呢?如果是利润调整 贷方又记什么科目呢?

郭老师 解答

2020-10-14 14:53

之前做了哪个科目冲那个
是不是费用

????????????????????燕儿 追问

2020-10-14 14:57

是2019年的借款,

郭老师 解答

2020-10-14 14:58

借银行存款贷其他应付款
之前是不是这么么做的

????????????????????燕儿 追问

2020-10-14 14:58

如果是费用,怎么做呢?

????????????????????燕儿 追问

2020-10-14 15:00

是这样的,现在不还·  只是当时多记了10万

????????????????????燕儿 追问

2020-10-14 15:02

好的,如果是费用的话。怎么做呢?

郭老师 解答

2020-10-14 15:06

借其他应收款借管理费用负数

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相关问题讨论
你好 之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30
你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
你好!预收账款科目下核算
2019-09-19 16:31:58
你好,你是支付了吗?
2019-06-07 11:30:29
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