老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
老师,有笔款是从对公账户出去的,但对方是开不了票的,这样的话,这就变成了应收账款,我该怎么版
答: 你好,让对方退回
2019年如果对方打对公账户6500,但是没有要票,也没有开票,现在我账上应收账款挂着负数6500,怎么处理
答: 需要做无票收入才可以,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税才可以,不能不处理,你们销售不处理这样不行后续被查也是需要确认收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
客户在公司应收账款有300多万,但是客户说想用100万,于是打到对公账户100万,随后又让取现给他用,如何走账啊
答: 你好 是你们欠客户300万 ?还是什么情况 这个100万是谁打款给谁 是在走账?
杉杉夕 追问
2016-08-17 09:34
邹老师 解答
2016-08-17 09:23
邹老师 解答
2016-08-17 09:26
邹老师 解答
2016-08-17 09:40