老师,小规模纳税人开信息系统服务费专票,适用减按1%征收率增收增值税。报税时按1%开票的不含税收入报税的,还要不要按2%填“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》呢?
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于2020-10-19 14:39 发布 1566次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,借应交税费,应交增值税贷,营业外收入-减免税额。
2023-07-11 16:26:00
你好,未达起征点,你的结转分录是可以的。
2019-10-24 09:38:17
同学 您好
小规模纳税人是季度一起结转减免增值税的
2019-01-12 09:11:35
消费税是没有减免优惠的
2019-02-24 11:27:07
你好,小规模的话没超过30万,增值税,城建税和教育附加以及地方附加免税,印花税不免
2019-09-12 17:11:26
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