送心意

朴老师

职称会计师

2020-10-26 18:01

同学你好
是的,暂估的分录原分录负数红冲

追问

2020-10-26 18:04

我普票入库不还是这个分录吗?
 我重新按票上的金额入库,还是做借库存商品,贷应付账款吗?
我是不是要在应付账款名下,再建一个二级科目“暂估应付款”呀?

朴老师 解答

2020-10-26 18:08

对,还是这个,直接原分录负数红冲,然后按照收到的发票入库就行了

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