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陆
于2020-10-26 18:00 发布 766次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-10-26 18:01
同学你好是的,暂估的分录原分录负数红冲
陆 追问
2020-10-26 18:04
我普票入库不还是这个分录吗? 我重新按票上的金额入库,还是做借库存商品,贷应付账款吗?我是不是要在应付账款名下,再建一个二级科目“暂估应付款”呀?
朴老师 解答
2020-10-26 18:08
对,还是这个,直接原分录负数红冲,然后按照收到的发票入库就行了
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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陆 追问
2020-10-26 18:04
朴老师 解答
2020-10-26 18:08