请问 如果没有上报的话可以写成) 借:应交税费-应交所得税 50 贷:以前年度损益调整-所得税费用 50 是对还是错 还是应该写成 借:应交税费-应交所得税 50 贷:所得税费用50
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于2020-10-27 20:59 发布 618次浏览
![请问 如果没有上报的话可以写成)
借:应交税费-应交所得税 50
贷:以前年度损益调整-所得税费用 50
是对还是错
还是应该写成
借:应交税费-应交所得税 50
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- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-10-27 22:11
如果说没有上报的话,你就是做第一个分录呀,因为这个是直接减少,去年应该交了企业所得税。如果说已经上报的话,那么也就是说去年应该交了企业所得税就不能够调整了,那么你是应该确认为递延所得税进行处理。
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同学你好
不用,直接冲减以前年度损益调整就行了
2020-12-08 10:52:21
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借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
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你好,学员,这个是实务还是做题的
2022-03-30 11:37:39
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借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税
2020-07-24 13:47:28
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2020-10-27 22:34
陈诗晗老师 解答
2020-10-28 08:45