老师您好 请问一下 我们公司有个供应商 我们差他5000元 货款 因为产品很好 他说不收钱了 让我们给他几副 产品 我们是预付款走帐 他再回票的 欠他的钱 应该是记在预付帐款的贷方 现在耳机要出给他 是不是 借 预付帐款 5000 贷 主营业务收入 4273.50 应交税费-应交增值税-进项税 726.50
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于2016-08-25 09:40 发布 727次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-25 09:47
这个我知道的 但我们公司的供应商 都是先打预付款过去 再发货 收到货后一周才给发票 所以是预付款 来做的 现在预付款做了后 一个供应商不可能同时出现在预付帐款科目和应付帐款科目 所以是这样的 那我的问题是 这样以物易物是可以的吗 ? 我那个分录有没有问题呢?
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