送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-04 09:17

你好    做无票收入处理 。 上月做 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷库存商品 。 本月开票 冲前面的无票收入 。在按发票做一遍前面的分录处理。

务实的眼神 追问

2020-11-04 09:19

可是上月已经按预收账款做账了,也结账了

meizi老师 解答

2020-11-04 09:20

你好 那说明你账务处理不对 。 应该上月就得做收入报税的 。 你去修改账务    

务实的眼神 追问

2020-11-04 09:24

修改了账务,那税务上怎么处理?因为已经报税了

meizi老师 解答

2020-11-04 09:25

你好  你报税了 也得去修改申报表的。  因为你本来收入应该报无票收入部分。 你没有报      

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...