老师,前期外帐是代理记账做的,有一笔用私户付款,发票已取得,外帐会计按照发票写了,借:管理费用 贷:银行存款-公户银行,但是公户没有这笔,现在银行账对不上,还有几笔公户银行账他没有记上,我现在怎么调整使账上和银行账户余额对上,做分录需要附原始单据吗
心晴钟灵毓秀
于2016-08-29 10:09 发布 1012次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好!作调整分录借:银行存款 贷:其他应付款 写明原因做成正处理,补记的需要原始凭证支持
2016-08-29 10:14:42
借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
你好,你是先预付电费吗?
2021-12-30 20:43:02
你好 借;银行存款 贷;以前年度损益调整——管理费用 10800
2018-08-24 16:28:36
同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20
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