在上个月有个福利费的进项税不小心认证了,就是购买的月饼用于集体福利的,请老师解答一下哈,福利费的进项税是不能抵扣的,抵扣的话账务方面该怎么处理,是这样的吗: 借管理费用 应交税费增值税进项税 贷银行存款 借:管理费用 贷:应交税费_应交增值税_进项税额转出,已经被抵扣的进项税该怎么办?
细心的芒果
于2020-11-06 09:13 发布 1634次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-11-06 09:14
你好,本期进项税额转出填附表二就可以了
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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细心的芒果 追问
2020-11-06 09:19