老师好,我想问个问题,就是我公司在8月份的时候开错了一张发票,9月份红冲了,因为9月份的负数比正数多,然后导致上个月没有交税,但是因为8月份的时候报了印花税,我冲红了的那部分金额的印花税我没有申请退税,我想在开给对方正数发票的时候,再减掉对应的印花税,这样操作有没有什么风险呢
青青
于2020-11-07 09:32 发布 889次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
印花税因所属期选错现申请退税 这就是理由 填写错误
2021-05-06 11:03:28
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应该是可以要求退税的
2019-09-11 11:40:28
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你好,就按照真实情况写就可以了,说明工作失误造成被的申报产生了误操作
2019-03-06 16:21:51
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你好,没有风险,可以这么做。
2020-11-07 09:33:21
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你好!借税金及附加 贷应交税费—应交印花税
然后缴纳的时候,借应交税费—应交印花税 贷银行存款
退回的时候,做相反的分录。
2021-04-27 16:18:38
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