送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-31 08:17

是8月份的增票9月份去认证,8月份税金部分应该怎么做分录?

荆海娟 追问

2016-08-31 11:05

我想问的是跨月认证的发票,当月应该怎么做账?业务少的时候一个月就一张发票,不值当去认证,两三个月合在一起去认证,当月如何记账。不可能把当月的业务放到下个月,或者下下个月。

晓海老师 解答

2016-08-31 08:16

你好!没有认证要做进项税转出

晓海老师 解答

2016-08-31 11:00

你好!8月份做账了吗?没做账就计入9月份,做账了增值税部分进项税转出

晓海老师 解答

2016-08-31 12:34

你好,发票当月按正规的做就可以,只是月底时将进项税部分做进项税转出,在认证当月在做
进项税转入抵扣。

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