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睿宇会计服务
于2020-11-10 11:57 发布 1327次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-10 11:58
您好当月暂估入账借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款次月收到发票冲销暂估入账借:应付账款-暂估应付账款贷:应付账款
睿宇会计服务 追问
2020-11-10 11:59
当时钱已经给了,没产生应付
bamboo老师 解答
2020-11-10 12:00
借:应付账款贷:银行存款把这边分录写在第二笔就好了
2020-11-10 12:05
当时支付的为什么做在第二笔
2020-11-10 12:06
因为通过应付的话 做账第二笔比较合适 做第一笔的话 做预付
2020-11-10 14:10
但是做预付没办法体现银行存款了或者主营业务成本了啊
2020-11-10 14:13
所以就写我说的三笔分录啊
2020-11-10 14:20
但是你做的第三笔分录银行存款和发生的时间不相符导致银行流水和账务上的数据不一致了啊
2020-11-10 14:29
我第三笔分录没有银行存款科目啊当月暂估入账借:主营业务成本贷:应付账款-暂估应付账款支付款项的时候借:应付账款贷:银行存款次月收到发票冲销暂估入账借:应付账款-暂估应付账款贷:应付账款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2020-11-10 14:29