送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-11-10 11:58

您好
当月暂估入账
借:主营业务成本 
贷:应付账款-暂估应付账款
次月收到发票冲销暂估入账
借:应付账款-暂估应付账款
贷:应付账款

睿宇会计服务 追问

2020-11-10 11:59

当时钱已经给了,没产生应付

bamboo老师 解答

2020-11-10 12:00

借:应付账款
贷:银行存款
把这边分录写在第二笔就好了

睿宇会计服务 追问

2020-11-10 12:05

当时支付的为什么做在第二笔

bamboo老师 解答

2020-11-10 12:06

因为通过应付的话 做账第二笔比较合适 做第一笔的话 做预付

睿宇会计服务 追问

2020-11-10 14:10

但是做预付没办法体现银行存款了或者主营业务成本了啊

bamboo老师 解答

2020-11-10 14:13

所以就写我说的三笔分录啊

睿宇会计服务 追问

2020-11-10 14:20

但是你做的第三笔分录银行存款和发生的时间不相符导致银行流水和账务上的数据不一致了啊

bamboo老师 解答

2020-11-10 14:29

我第三笔分录没有银行存款科目啊

当月暂估入账
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估应付账款
支付款项的时候
借:应付账款
贷:银行存款
次月收到发票冲销暂估入账
借:应付账款-暂估应付账款
贷:应付账款

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