- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-10 14:37
你好 借生产成本-工资贷 应付职工薪酬-工资 借生产成本 -福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 完工产品 到时结转 借库存商品贷生产成本
相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理
借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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朱 追问
2020-11-10 14:55
meizi老师 解答
2020-11-10 14:57