- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 红冲 :借管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资负数
2020-11-10 17:10:23
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多发的钱直接冲销银行存款就可以了
2018-12-11 17:25:05
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同学你好
什么会计准则
2021-11-11 11:04:07
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如果去年汇算清缴没有调增,借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021-10-25 09:14:16
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你好,同学。
借 应付职工薪酬
贷 XX费用
2020-02-22 19:16:07
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