送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-10 17:10

你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资   贷应付职工薪酬-工资   红冲 :借管理费用-工资 负数     贷应付职工薪酬-工资负数

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你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 红冲 :借管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资负数
2020-11-10 17:10:23
多发的钱直接冲销银行存款就可以了
2018-12-11 17:25:05
同学你好 什么会计准则
2021-11-11 11:04:07
如果去年汇算清缴没有调增,借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021-10-25 09:14:16
你好,同学。 借 应付职工薪酬 贷 XX费用
2020-02-22 19:16:07
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