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提问者1号
于2020-11-10 17:26 发布 1532次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-10 17:26
你好 做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 要求为员工支付的 支出需要走应付职工薪酬科目过渡下
提问者1号 追问
2020-11-10 17:29
老师,我都没有计入个税,有没有问题
meizi老师 解答
你好 这个是每个员工都有的 要 缴纳个税的 。 你漏税了
2020-11-10 17:32
直接做的借 管理费用-福利费 贷银行存款,都做到费用里了
2020-11-10 17:33
你好 到时补报下个税就行了。 分录调整下 到时 去补报个税
2020-11-10 17:34
老师,比如购买1000元中秋月饼发放,那这1000元怎么计入每个人个税??
2020-11-10 17:35
你好 每个人每盒多少钱 你应该知道的 比如员工工资是3000 每盒月饼 50 那你 本期收入写 3050来报个税
2020-11-10 17:36
老师,实报实销下的福利费,不就是直接借 管理费用-福利费,贷银行吗?
2020-11-10 17:37
你好 也得走应付职工薪酬科目来过渡的 不是直接来贷方银行存款 。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-11-10 17:29
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