送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-10 17:26

你好  做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借   应付职工薪酬-福利费贷银行存款   要求为员工支付的 支出需要走应付职工薪酬科目过渡下

提问者1号 追问

2020-11-10 17:29

老师,我都没有计入个税,有没有问题

meizi老师 解答

2020-11-10 17:29

 你好    这个是每个员工都有的    要 缴纳个税的 。    你漏税了    

提问者1号 追问

2020-11-10 17:32

直接做的借 管理费用-福利费   贷银行存款,都做到费用里了

meizi老师 解答

2020-11-10 17:33

你好      到时补报下个税就行了。 分录调整下 到时 去补报个税    

提问者1号 追问

2020-11-10 17:34

老师,比如购买1000元中秋月饼发放,那这1000元怎么计入每个人个税??

meizi老师 解答

2020-11-10 17:35

你好  每个人每盒多少钱  你应该知道的  比如员工工资是3000     每盒月饼 50  那你 本期收入写 3050来报个税  

提问者1号 追问

2020-11-10 17:36

老师,实报实销下的福利费,不就是直接借 管理费用-福利费,贷银行吗?

meizi老师 解答

2020-11-10 17:37

你好 也得走应付职工薪酬科目来过渡的 不是直接来贷方银行存款  。    

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