送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-11-11 09:37

和你登记银行日记账去核对就可以这个,你没有做这个,就直接根据对方银行流水那个做就可以,银行那边借方是我们企业贷方,你看这个,和余额 ,和企业是相反的,这个注意下,

远方 追问

2020-11-11 09:46

那老师,就是银行对账单上汇入一笔金额900元的税费,我这样做,借 :应交税费—应交增值税—已交税金   贷 :银行存款—柳行,这样做的分录对吗?

远方 追问

2020-11-11 09:49

还有一笔是汇出648的礼盒采购+桶装水,我这样做,借:管理费用  贷:银行存款,这笔这样做分录对不对呀

maize老师 解答

2020-11-11 09:54

不用这个,借未交增值税,小规模做借应交增值税,贷银行,不是已交税金,不是辅导期纳税人不用这个科目,  是对的,后面是对的

远方 追问

2020-11-11 09:58

那我做账是不是要找到相关的发票呀,因为对账单上的有一些是扣税的,有一些我找相关的报销单上那个金额就对不上,像后面发生的管理费用,我都找不到对应的648这么多呢,这个对不上有关系吗?

maize老师 解答

2020-11-11 10:04

这个需要按你银行流水做账,没有发票你做费用汇算清缴纳税调增

maize老师 解答

2020-11-11 10:04

需要对上,不对上,税局稽查怀疑找替票也是不能税前扣除的

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你把这几笔漏记的可以凭银行回单补计到本月,以前月度可以做一个银行余额调节表和银行对账单放在一起,别人一看就明白了,是尚未记账的。截止到本月末,银行核对一致就可以。
2016-11-29 13:16:50
你去柜台问一下能不能打印 现在一般都是回单卡自己打印
2018-09-20 14:09:41
你好!可以但是要去银行盖章
2016-08-23 12:02:14
同学您好 您具体是什么意思
2021-07-12 21:49:28
您好,您就只有一个U盾吗
2020-07-24 12:52:33
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