7月份开1000元的增值税专用发票给客户 8月份这1000元的税申报完了 客户没有认证这1000元发票 然后说金额有错 我们8月份就开了红字发票1000 请问我8月已经报了7月份那1000元发票的税怎么办?1000元是我假设的 请问这个发票汇总表我怎么报税啊 没见过这样的 以往实际销售金额都是正数 销售金额就看实际销售金额正数 这个是负数怎么办 怎么报
小溪
于2016-09-01 10:39 发布 389次浏览
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