我们是自产自销的农产品,我把生产成本结转到消耗性生物资产里面,然后再转到库存商品里面,我这里的成本价是1.67元/斤,我应收账款挂代销商家的款项是2425.27元,主营业务收入为:2425.27.收到对方结算货款是我实际收到货款为:借:银行存款 1313.51 销售费用--手续费586 贷:应收账款:1899.51 那中间存在的差额我怎么做账
xijunkokhjhk
于2020-11-11 11:02 发布 814次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-11-11 11:03
您好
中间的差额是因为什么形成的呢?
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您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44

先借:应收账款 贷:主营业务收入,再借:银行存款 贷:应收账款?
2019-05-15 14:11:09

你好,如果销售商品时做的分录是这个
借:银行存款,贷:主营业务收入
那收回款项就不需要做分录的
2020-01-06 09:51:08

你好,是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
第二笔分录是收款分录
2017-12-13 16:07:55

按第一种写分录处理,正常计销项税,再进行减免税
2017-08-07 09:24:45
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xijunkokhjhk 追问
2020-11-11 11:11
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2020-11-11 11:13