送心意

燕飞老师

职称中级会计师

2020-11-11 15:40

你好
借应付职工薪酬
贷其他应付款

黄贵岑 追问

2020-11-11 18:47

老师,我觉得我写得不对,少了一步?

黄贵岑 追问

2020-11-11 18:56

老师前面那张我写错了,我另写了一张,您帮我看看,哪里不对

燕飞老师 解答

2020-11-11 19:29

你好
我觉的应该是
应发
借 管理费用
贷应付职工薪酬
实发
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
      其他应付款
借  其他应付款
贷  银行存款
你上面其他应收款有两个在借方

黄贵岑 追问

2020-11-11 20:09

老师,这样做对对吗?

燕飞老师 解答

2020-11-11 20:12

你好同学
你像我上面那样写就对了,你这样写不对

黄贵岑 追问

2020-11-11 20:54

老师,那管理费期末如何处理?

燕飞老师 解答

2020-11-11 21:09

期末转损益啊,然后管理费用就是0

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