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黄贵岑
于2020-11-11 15:26 发布 963次浏览
燕飞老师
职称: 中级会计师
2020-11-11 15:40
你好借应付职工薪酬贷其他应付款
黄贵岑 追问
2020-11-11 18:47
老师,我觉得我写得不对,少了一步?
2020-11-11 18:56
老师前面那张我写错了,我另写了一张,您帮我看看,哪里不对
燕飞老师 解答
2020-11-11 19:29
你好我觉的应该是应发借 管理费用贷应付职工薪酬实发借 应付职工薪酬贷 银行存款 其他应付款借 其他应付款贷 银行存款你上面其他应收款有两个在借方
2020-11-11 20:09
老师,这样做对对吗?
2020-11-11 20:12
你好同学你像我上面那样写就对了,你这样写不对
2020-11-11 20:54
老师,那管理费期末如何处理?
2020-11-11 21:09
期末转损益啊,然后管理费用就是0
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燕飞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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