送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-13 14:52

你好 1.   计提工资 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  (按员工所属部门来做部门费用   )2.  计提增值税“借银行存款或者应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  (这个一般是取得收入确定贷方就会计提增值税的)”3. 附加税  :借税金及附加  贷应交税费-应交城建税 

雨花石 追问

2020-11-13 14:55

开了票的,未收到钱

meizi老师 解答

2020-11-13 14:56

你好        挂应收账款就行了。      借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  

雨花石 追问

2020-11-13 14:57

小规模公司开了票,未收到钱,计提增值税是怎么挂科目’?乐老师

meizi老师 解答

2020-11-13 14:58

 你好    借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税    没有收到款 计提增值税  实际就是做开票收入    挂应收账款借方就行了。    

上传图片  
相关问题讨论
你好,是需要计提工资,结转增值税的。
2020-01-03 10:32:21
从税法上讲,不计提也没什么;只要算对,缴足即可。不过如果您这么问,那我反问一下,“您为什么要建账呢”(只是便于您理解,并无他意)。建账之目的在于核算清楚,计提也是为此啊。
2018-08-22 10:47:02
你好 1.   计提工资 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  (按员工所属部门来做部门费用   )2.  计提增值税“借银行存款或者应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  (这个一般是取得收入确定贷方就会计提增值税的)”3. 附加税  :借税金及附加  贷应交税费-应交城建税 
2020-11-13 14:52:45
好对的是的,没有顺序要求的。
2021-10-27 20:17:36
你好, 应交增值税为零,其他税金也为零,不需要结转。工资发放也为零,不需要计提工资
2019-06-18 10:55:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...