老师,厂家给我们销售折让,让我们开红字信息表,但是发票没到,这月申报我是不是要在申报系统做进项税额转出?发票到时我做红字冲还是做进项税额转出呢?
米奇(奢华女人生活馆)
于2020-11-13 15:01 发布 937次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-11-13 15:03
您好,开了红字信息表,这月申报在申报系统做进项税额转出;发票到时附在红字信息表的凭证上即可。
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这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
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您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
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你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
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你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
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你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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