一般纳税人,10月30号开的销项票,10月29号开的进项发票,但是没有抵扣认证,11月5号才认证的,现在要报增值税,没有进项,要怎么办?
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于2020-11-14 13:00 发布 891次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-11-14 13:06
你好,没有办法了,进项税只能在11月份抵扣了,
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一般纳税人增值税是进项减销项,销售无发票的增值税可以减不 不行
2021-04-04 12:18:28
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你好,销项发票不需要认证,进项发票一般是月底之前完成认证就是了
2018-05-30 16:24:13
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
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你好这个增值税就是用你这个销项减去进项,如果说你要交的少,那么就要取得足够多的这个进项发票。如果说你不能取得足够多的进项发票,那么是没有其他的方式来进行处理的。
2022-08-13 07:53:21
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你好 是的 可以用进项税来抵扣的
2019-07-12 16:05:47
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2020-11-14 13:18
庄老师 解答
2020-11-14 16:26