老师你好,上月我做的分录借 银行存款1000 贷 主营业务收入900 应交税费 100。结转收入的时候我做的是 借 主营业务收入1000 贷 本年利润1000。那我这个分录就做错了,这个月我怎么做调整呢,分录怎么做?金额是我瞎写的,谢谢
田蕊
于2016-09-02 18:10 发布 739次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-02 18:14
老师能麻烦您帮我写个分录吗
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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