送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-16 11:03

你好     你们支付的时候怎么做科目的  好判断怎么调整 。    

学问 追问

2020-11-16 11:13

开始按实际支付金额入的账,这个月发现后,因没结账,所以我直接修改了凭证,帮我看看行不

学问 追问

2020-11-16 11:15

如下图,第二图是修改后。收到退款现金,我直接存银行就行吧,冲其他应收款

学问 追问

2020-11-16 11:15

你帮我看看呢

meizi老师 解答

2020-11-16 11:15

你好 我没有看到你的图片。 需要你重新发下。 这样我好确定下怎么来调整    

学问 追问

2020-11-16 11:22

为啥图片发不过来啊

meizi老师 解答

2020-11-16 11:22

 你好    要补 你就把 上月做的分录。   手写下发来看看 。  可以发图片的。  你可以文字+图片这样来发   光是发图片  发不过来的。   

学问 追问

2020-11-16 11:22

退的这个钱,我们可以收现金直接存银行不

学问 追问

2020-11-16 11:24

能看得见不

学问 追问

2020-11-16 11:27

老师,如果我们给别人多付了工程款,忘了扣质保金了,商家可以交现金给我们不,我们自己存现到银行

meizi老师 解答

2020-11-16 11:28

 你好       没有看到你的图片哦 。      可以的  可以 以现金来支付给你 。 你在存银行存款去 。       可以的    

学问 追问

2020-11-16 11:34

多支付蔬菜款,我可以在原分录加个借方其他应收款/个人,这个月收到后冲掉。

学问 追问

2020-11-16 11:35

我加的其他应收款需要加啥附件不

meizi老师 解答

2020-11-16 11:35

你好       你上个月分录还没有结账吗?   你已经结账了 就在这个月调整过来分录就行了。  我想知道你上月怎么写分录的。  但是你一直都不发给我看 。我也不好判断怎么处理 哦。     

学问 追问

2020-11-16 11:36

发不过来呢

meizi老师 解答

2020-11-16 11:37

 你好  你上个月分录 应该 不多。  你用字打出来 我看看  。   

学问 追问

2020-11-16 11:46

借其他应付款/食堂 贷银行存款。我多支付了的部分,就改成借,其他应付款/食堂    借其他应收款/个人  贷银行存款

学问 追问

2020-11-16 11:46

我们食堂用的其他应付款科目

meizi老师 解答

2020-11-16 11:49

你好   可以的 这样来挂  对的。 到时收到了 做 借银行存款贷其他应收款      

学问 追问

2020-11-16 14:08

我收到这个多付的现金要给他开收据吗,用什么做附件来做这个分录

学问 追问

2020-11-16 14:10

收到现金为,借现金,贷其他应收款。应不应该开个票呢

meizi老师 解答

2020-11-16 14:10

你好    你收到现金就得开收据的  是的  用收据做附件 。到时存现到银行的时候  你可以用银行回单来做附件就行     

学问 追问

2020-11-16 14:33

好的谢谢

meizi老师 解答

2020-11-16 14:33

没事的 。希望能帮到你  满意请给予评价  

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