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学问
于2020-11-16 11:00 发布 2028次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-11-16 11:03
你好 你们支付的时候怎么做科目的 好判断怎么调整 。
学问 追问
2020-11-16 11:13
开始按实际支付金额入的账,这个月发现后,因没结账,所以我直接修改了凭证,帮我看看行不
2020-11-16 11:15
如下图,第二图是修改后。收到退款现金,我直接存银行就行吧,冲其他应收款
你帮我看看呢
meizi老师 解答
你好 我没有看到你的图片。 需要你重新发下。 这样我好确定下怎么来调整
2020-11-16 11:22
为啥图片发不过来啊
你好 要补 你就把 上月做的分录。 手写下发来看看 。 可以发图片的。 你可以文字+图片这样来发 光是发图片 发不过来的。
退的这个钱,我们可以收现金直接存银行不
2020-11-16 11:24
能看得见不
2020-11-16 11:27
老师,如果我们给别人多付了工程款,忘了扣质保金了,商家可以交现金给我们不,我们自己存现到银行
2020-11-16 11:28
你好 没有看到你的图片哦 。 可以的 可以 以现金来支付给你 。 你在存银行存款去 。 可以的
2020-11-16 11:34
多支付蔬菜款,我可以在原分录加个借方其他应收款/个人,这个月收到后冲掉。
2020-11-16 11:35
我加的其他应收款需要加啥附件不
你好 你上个月分录还没有结账吗? 你已经结账了 就在这个月调整过来分录就行了。 我想知道你上月怎么写分录的。 但是你一直都不发给我看 。我也不好判断怎么处理 哦。
2020-11-16 11:36
发不过来呢
2020-11-16 11:37
你好 你上个月分录 应该 不多。 你用字打出来 我看看 。
2020-11-16 11:46
借其他应付款/食堂 贷银行存款。我多支付了的部分,就改成借,其他应付款/食堂 借其他应收款/个人 贷银行存款
我们食堂用的其他应付款科目
2020-11-16 11:49
你好 可以的 这样来挂 对的。 到时收到了 做 借银行存款贷其他应收款
2020-11-16 14:08
我收到这个多付的现金要给他开收据吗,用什么做附件来做这个分录
2020-11-16 14:10
收到现金为,借现金,贷其他应收款。应不应该开个票呢
你好 你收到现金就得开收据的 是的 用收据做附件 。到时存现到银行的时候 你可以用银行回单来做附件就行
2020-11-16 14:33
好的谢谢
没事的 。希望能帮到你 满意请给予评价
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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