老师你好!1、小规模不纳税,季报时申报表中自动带出的“本期免税额”和我黑盘中税额不符,有影响吗?税额既不是1也不是3。2、1季度申报时原会计少报一张票,3季度在大厅去修改了,但了3季度申报表中免税销售额“本年累计数”却仍然对不上,大厅改不过来相差的数字刚好就是少报的那张票金额,这种情况怎么办?所得税汇算时有影响吧?
李四
于2020-11-16 14:05 发布 734次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-11-16 14:12
您好,小规模不纳税,也需要0申报的,谢谢
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这个是不是你们做账前后处理不一致,检查减免所得额对应明细账吧
2018-01-11 09:02:30
你去看你月度统计么,这个合计是多少?这个填写是不含税的销售额,这个是4+5+6之和,你这个实际申报比你开票要多?
2019-10-16 11:48:24
您好,小规模不纳税,也需要0申报的,谢谢
2020-11-16 14:12:38
这个是体现3-4季度的合计金额的
2020-01-08 16:46:49
您好,看看以前年度是不是亏损的,应该有个弥补以前年度亏损的金额。
2018-01-14 14:11:31
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思顿乔老师 解答
2020-11-16 14:14
李四 追问
2020-11-16 14:29
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2020-11-16 14:30