老师好,想请教一下,关于出口的帐务,一般都是当月出口当月增值税纳税申报,但由于报关提供资料不及时,出口了,但合同、报关单和提单不及时给到财务,所以没能及时申报外销收入 ,推迟两月了才开发票才纳税申报,这样有没问题,比如8月出的口,在11月份的纳税申报中申报
Joy红
于2020-11-17 12:52 发布 1125次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-11-17 12:52
同学你好
这个没事,收集齐资料才可以申请退税
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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去税局填表申报就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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Joy红 追问
2020-11-17 16:00
朴老师 解答
2020-11-17 16:01
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