老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
#提问# 简易计税项目即使取得增值税专用发票,应该也不能认证吧?我听了林久时老师讲的建筑成本核算这门课第六章第二节营改增时,觉得是不是有点不对。老师讲的内容是:借:工程施工务97 其他应付款-总公司-应交税费-待认证进项税额-简易计税 3 贷:银行存款 100 我没听全,老师讲的是对的。
答: 您好!是认证了做转出。
老师请教一个问题,工业企业计提房租时,借:制造费用 -厂房租金100000 贷:其他应付款 100000 收到增值税专用发票时,金额是90090元,税额是9910元,支付银行存款100000元,不跨年, 我前期计提时的分录是: 借:制造费用 贷:其他应付款 收到钱时 借:其他应付款 贷:银行存款 现在收到的是增值税专用发票,要价税分离,按您的思路 借:制造费用90090 应交税费_进项税9910 那么,贷方应该是什么科目?
答: 你好!按道理贷方应该是制造费用,因为你前期将税金转到制造费用里了 。但是为了不影响,月末自动结转凭证做在借方的负数就可以,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司现收到(中国石油)一张增值税专用发票,发票未到之前,1、个人借支冲油卡公司是借:其他应收款/XX人 贷:其他应付款/XX (相当于库存现金) 2、个人油卡冲好后拿中国石油的充值单报账 借:其他应付款/中国石油 -XX卡 贷:其他应收款/XX人 3、(公司现收到(中国石油)一张增值税专用发票, 一部分增值税要抵个人往来账, 请问现在这么做账? )
答: 您好,收到增值税专用发票时,借;管理费用-汽车费用,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款/中国石油 -XX卡,其他应收款/XX人 。