老师请教一个问题,工业企业计提房租时,借:制造费用 -厂房租金100000 贷:其他应付款 100000 收到增值税专用发票时,金额是90090元,税额是9910元,支付银行存款100000元,不跨年, 我前期计提时的分录是: 借:制造费用 贷:其他应付款 收到钱时 借:其他应付款 贷:银行存款 现在收到的是增值税专用发票,要价税分离,按您的思路 借:制造费用90090 应交税费_进项税9910 那么,贷方应该是什么科目?
迷路的胡萝卜
于2016-09-06 16:51 发布 880次浏览
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