老师,公司租金预付款,我正常按月计提租金然后收到发票时冲计提入费用这个思路对吗?如果我要看公司租金的发票有没有未回,要怎么看这个科目?
重要的彩虹
于2020-11-20 13:59 发布 802次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-11-20 14:01
你好
预付时候
借:预付账款
贷:银行存款
每个月摊销
借:管理费用
贷预付账款
有没有发票都做进去。没发票不影响。
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你好
预付时候
借:预付账款
贷:银行存款
每个月摊销
借:管理费用
贷预付账款
有没有发票都做进去。没发票不影响。
2020-11-20 14:01:06
同学你好,未付的款项计入应付账款;
2021-08-21 12:15:34
同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
你好,这个是调整 其他应付款到应付账款,
2020-04-11 09:32:44
借;财务费用 等科目 贷;应付利息
通常是这样的
2017-01-10 12:23:06
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