送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-07 17:09

老师:税务检查万补交税款。那分录怎么做?增值税三级科目放个下面?

dping 追问

2016-09-07 17:21

老师:这是要补以前年度的税款。

dping 追问

2016-09-07 17:37

老师: 1.这是要补以前年度的税款  2. 做年度所得税汇算清缴的时候,弥补亏损的时候(借:利润分配--未分配利润)是不是要把补交的增值税这笔金额调出来。麻烦老师了!

邹老师 解答

2016-09-07 17:08

你好,是什么情况需要补交增值税
一般是不是这样处理的

邹老师 解答

2016-09-07 17:10

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

邹老师 解答

2016-09-07 17:47

你好,如果是单纯补交增值税,是不影响损益的

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相关问题讨论
金额小,可以计入所得税费用 以前年度损益调整要结转到利润分配的
2020-06-05 16:27:11
你好,通过以前年度损益调整不影响当期损益,所得税汇算清缴按你当年的实际情况进行申报即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影响当年的汇算清缴。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-07-05 16:24:47
如果这笔费用发票等都齐全,在汇算清缴时,就直接对应填写到申报表项目,是可以税前扣除的。
2020-05-11 16:42:30
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