我是代理商,我给经销商发货,每月支付经销商现金返利。。我预收了经销商的货款,月底汇总开票。每月给经销商按照销量支付现金返利,月底的时候把预收的货款全部开票,然后现金返利开到折扣了。 这种账务怎么处理
巴豆
于2020-11-24 11:25 发布 1196次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-11-24 11:26
你好,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
相关问题讨论
你好,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-11-24 11:26:47
如果你一次做的话费用是不是很大呢?还有你发出去的时候不做账知道发给谁了吗?
算是现金折扣,借财务费用贷应收账款。
2020-01-10 17:16:20
同学你好
做委托付款的这个是可以的
2020-12-02 11:53:39
这个是开红字发票,这个冲掉你之前做应收账款,现金折扣,需要多少钱付款,少收多少钱这样的,那需要有完整现金制度,不能是返利这样的,
2020-04-14 11:28:34
“给我上货款500元”这句话是什么意思?
2018-05-04 14:16:24
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