送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-11-24 13:25

你好
借:银行存款
累计折旧
贷:固定资产
应交税费-应交增值税
资产处置损益

李邱英 追问

2020-11-24 13:42

一开始不是要转入清理吗:借:固定资产清理 25130.95 累计折旧 44195.75 贷:固定资产 69326.70元 。 收到旧机器收入:借银行存款 32000 贷:固定资产清理 28318.58 销项税 3681.42 。  借:固定资产清理 3187.63 贷:资产处置损益 3187.63元 是这样吗

冉老师 解答

2020-11-24 13:49

你好,这个是详细版的,实务中可以不通过固定资产清理,两种方式都正确

李邱英 追问

2020-11-24 13:50

老师,那我们开给对方的这种发票我要怎么做账啊 ,对方要求我们开票给她

冉老师 解答

2020-11-24 13:54

这种支付钱的,其实开票,挺吃亏,你们开票有金额吗,多少

李邱英 追问

2020-11-24 13:56

开票的金额就是28000 含税价

冉老师 解答

2020-11-24 13:58

这样的话
还是按照我上面的分录,税提现在贷方科目中

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相关问题讨论
您好,是主营业务收入。
2017-06-20 21:04:25
你好,1.正常押金是贷其他应付款,也有的公司直接用其他应收款2.权责发生制,之前已经确认过收入了
2020-07-05 21:54:19
借;库存现金5000 其他应收款 5000 库存商品5000 贷;主营业务收入 应交税费 等酒销售了做销售的分录
2017-07-28 09:44:30
你好,你需要给对方开发票的,可以这么做的。
2022-11-21 15:15:23
主营业务收和其他业务收入都是与公司业务活动相关的 对应应收账款 而其他应收款基本上是往来款 只有再收不回来的时候才计入营业外支出
2019-10-22 11:23:55
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