送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-11-25 09:25

标准做法是:冲销9月计提附加税的分录,重新按正确的金额计提附加税,缴纳附加税。

? 追问

2020-11-25 09:36

老师冲销和计提可以放在一个凭证里吗

江老师 解答

2020-11-25 09:37

冲销和计提可以放在同一个凭证里面。

? 追问

2020-11-25 09:43

好的,老师我做完10月的外账,现在在做内账的时候,发现外账好多错误,于是我就把有一些没做的在后面添加进去,凭证就没有以前那么按顺序,这样没事吧

江老师 解答

2020-11-25 09:47

你是做内账时,这个可以按外账的顺序做完后,再做内账的凭证,凭证必须有先后顺序,有相应的编号。

? 追问

2020-11-25 09:50

老师,是这样的,我是今年刚毕业的会计专业学生,第一次接受内外账,我外账做完后,在做内账时发现了外账的一些错误,所以就又开始修改外账凭证

江老师 解答

2020-11-25 09:54

你外账是否报完税了?还是说正在账务处理,还没有报税的状态

? 追问

2020-11-25 10:34

老师,第三个季度的税已经报完了,现在在做第四季度的第一个月的凭证,也就是10月份的凭证

江老师 解答

2020-11-25 10:36

10月份的外账也是报完税了。

? 追问

2020-11-25 16:47

10月份报完税了

江老师 解答

2020-11-25 16:48

报完税了,只能在11月进行冲销更正了,不能直接修改10月份外账凭证了。

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