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于2020-11-25 09:24 发布 800次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-11-25 09:25
标准做法是:冲销9月计提附加税的分录,重新按正确的金额计提附加税,缴纳附加税。
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2020-11-25 09:36
老师冲销和计提可以放在一个凭证里吗
江老师 解答
2020-11-25 09:37
冲销和计提可以放在同一个凭证里面。
2020-11-25 09:43
好的,老师我做完10月的外账,现在在做内账的时候,发现外账好多错误,于是我就把有一些没做的在后面添加进去,凭证就没有以前那么按顺序,这样没事吧
2020-11-25 09:47
你是做内账时,这个可以按外账的顺序做完后,再做内账的凭证,凭证必须有先后顺序,有相应的编号。
2020-11-25 09:50
老师,是这样的,我是今年刚毕业的会计专业学生,第一次接受内外账,我外账做完后,在做内账时发现了外账的一些错误,所以就又开始修改外账凭证
2020-11-25 09:54
你外账是否报完税了?还是说正在账务处理,还没有报税的状态
2020-11-25 10:34
老师,第三个季度的税已经报完了,现在在做第四季度的第一个月的凭证,也就是10月份的凭证
2020-11-25 10:36
10月份的外账也是报完税了。
2020-11-25 16:47
10月份报完税了
2020-11-25 16:48
报完税了,只能在11月进行冲销更正了,不能直接修改10月份外账凭证了。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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