送心意

玲老师

职称会计师

2020-11-26 13:16

你好
原来分录 红冲  按发票金额入账 

玉窈 追问

2020-11-26 13:45

重做的话是借管理费用-电费借应交税金应交增值税~进项税贷银行存款对吗?凭证附件只有发票还需要其他的吗?谢谢

玲老师 解答

2020-11-26 13:50

您好
好红冲是原来的分录不变,你在做分录也和原来分数一样
是专用发票,把进项单独做

玉窈 追问

2020-11-26 13:59

红冲:借管理费用(负数)贷银行存款(负数)现在重做:借管理费用借应交税费应交增值税~进项税额贷银行存款。是这样处理吗?

玲老师 解答

2020-11-26 14:04

您好
是是这样处理

玉窈 追问

2020-11-26 14:07

那重做的附件除了发票还需要其他的吗

玲老师 解答

2020-11-26 14:10

附上发票就可以,因为银行已经付过款了

玉窈 追问

2020-11-26 14:13

谢谢老师

玲老师 解答

2020-11-26 14:13

您好
不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

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