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玉窈
于2020-11-26 13:13 发布 848次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-11-26 13:16
你好原来分录 红冲 按发票金额入账
玉窈 追问
2020-11-26 13:45
重做的话是借管理费用-电费借应交税金应交增值税~进项税贷银行存款对吗?凭证附件只有发票还需要其他的吗?谢谢
玲老师 解答
2020-11-26 13:50
您好好红冲是原来的分录不变,你在做分录也和原来分数一样是专用发票,把进项单独做
2020-11-26 13:59
红冲:借管理费用(负数)贷银行存款(负数)现在重做:借管理费用借应交税费应交增值税~进项税额贷银行存款。是这样处理吗?
2020-11-26 14:04
您好是是这样处理
2020-11-26 14:07
那重做的附件除了发票还需要其他的吗
2020-11-26 14:10
附上发票就可以,因为银行已经付过款了
2020-11-26 14:13
谢谢老师
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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玉窈 追问
2020-11-26 13:45
玲老师 解答
2020-11-26 13:50
玉窈 追问
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玲老师 解答
2020-11-26 14:04
玉窈 追问
2020-11-26 14:07
玲老师 解答
2020-11-26 14:10
玉窈 追问
2020-11-26 14:13
玲老师 解答
2020-11-26 14:13