送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-09-09 14:30

借管理费用12500 贷应付职工薪酬12500   这笔分录是在月末计提的
借应付职工薪酬12500 贷应交税费64.52 其他应付款849.35 银行存款   这笔分录是什么时候记?

李老师 解答

2016-09-09 11:18

借管理费用12500 贷应付职工薪酬12500  借应付职工薪酬12500  贷应交税费64.52 其他应付款849.35 银行存款  这样平的

李老师 解答

2016-09-09 14:36

你当月发放就当月做   次月发放就次月做

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相关问题讨论
您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
2022-02-12 11:13:17
你好,您这个是什么意思?
2022-10-21 13:58:50
这个是分成一个明细科目还是分成几个明细科目呢
2020-06-09 16:46:42
你好,应付职工薪酬里的贷方余额就是你本月计提的金额。
2016-11-16 14:30:26
你好,计提的多了发放的少了这个
2020-03-17 15:30:27
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