我想问下去年我有一笔会计分录做错了,超过3万的,不应该将免征增值税转入营业外收入的,然后我去年做了,借:应交税费-未交增值税,贷营业外收入。我这个说虚增了收入,那我今年做账的时候,发现这个问题,我该怎么调整了
云之遥
于2016-09-12 09:33 发布 1403次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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分录正确
2018-01-11 22:46:54
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你好,增值税减免了转为营业外收入,附加税减免了不需要计提
计入营业外收入需要并入利润总额申报企业所得税的
2018-04-12 17:13:04
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小微企业增值税减免账务处理
小企业会计准则:发生业务时账务处理为:
借:银行存款或现金等
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入:
借:应交税费--应交增值税
贷:营业外收入
企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税
贷:其他收益
借:其他收益
贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
2019-04-10 09:05:16
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你好,是这样做分录
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2019-11-14 08:54:49
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可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24
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